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Leader des Services Autonomie à Domicile (SAD) et du portage de repas

Meurthe et Moselle, Lorraine, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Meurthe et Moselle, Lorraine, France
Résumé général de l'activité
Cette structure est un acteur dominant dans les services à la personne au cœur d'un territoire à démographie vieillissante.

Elle opère en tant que Service Autonomie à Domicile (SAD) mixte, proposant un bouquet de services multi-flux hautement sécurisé : aide à l'autonomie (toilette, garde de nuit), portage de repas avec flotte frigorifique en propre, prestations de confort (jardinage, ménage) et aide à la mobilité.

Bénéficiant d'un maillage territorial fort, l'entreprise s'appuie sur une solide prescription institutionnelle et vient de valider avec succès son audit HAS, lui garantissant une autorisation d'exercer sur les 5 prochaines années.

La société opère actuellement sous franchise mais une sortie du réseau est prévue en août 2026.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant
Compléments : Transition institutionnelle et managériale. Le cédant propose un accompagnement jusqu'à fin 2027 pour sécuriser la passation à l'équipe autonome déjà en place.
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202320242025
CACA 2 000 2 100 2 200
Marge bruteMarge 1 900 1 900 2 100
EBE EBE 100 65 250
Résultat exploitationREX 40 -5 150
Résultat netRN 70 1 100
Nb. de personnesNb 50
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2023202420252026
CA 2 000 2 100 2 200
Marge brute 1 900 1 900 2 100
EBE 100 65 250
Résultat exploitation 40 -5 150
Résultat net 70 1 100
Nb. de personnes 50
Autres chiffres
Fonds propres : 305 k€
Dettes financieres : 40 k€
Trésorerie nette : 395 k€
Points forts
La conformité est le premier actif de l'entreprise. Dans un secteur où les autorisations sont devenues difficiles à obtenir, l'entreprise détient des agréments pérennes.

Validation HAS 2030 : Le succès total lors de l'audit de la Haute Autorité de Santé en septembre 2025 place l'entreprise dans le top des structures les plus conformes du territoire, éliminant tout risque administratif majeur pour les 5 prochaines années.

Leader Local : L'assise territoriale dans un rayon de 30 km crée un monopole de fait sur certaines zones rurales où la concurrence est inexistante ou incapable de répondre à la demande excédentaire.

Projet SAD Mixte : L'engagement vers le modèle de Service Autonomie à Domicile mixte est un atout stratégique futur. Il permettra d'intégrer des prestations de soins infirmiers, augmentant ainsi la valeur ajoutée par bénéficiaire et sécurisant des financements forfaitaires via l'ARS.

Écosystème de prescription résilient avec un fort apport des acteurs institutionnels (Conseil Départemental, CARSAT, Hôpitaux).

Équipe managériale autonome, structurée et qualifiée (siège opérationnel complet : Compta, RH, Technique, Accueil) garantissant la continuité post-cession.

Bilan exceptionnellement sain avec une trésorerie forte (395 k€) et une dette drastiquement réduite.
Points faibles
Leviers de développement :
- Récupérer d'importantes parts de marché laissées vacantes par les concurrents non conformes HAS.
- Réinvestir les 35 K€ annuels d'économie de franchise (post-2026) dans le recrutement, la formation ou l'expansion géographique.
- Finaliser le pivot vers le SAD Mixte (intégration des soins infirmiers et dotations forfaitaires ARS) pour doubler la valorisation à horizon 5 ans.
Positionnement par rapport au marché
Leader dominant dans un rayon de 30 km créant un monopole de fait sur certaines zones rurales où la concurrence est inexistante ou incapable de répondre à la demande excédentaire.
Concurrence
Faible et peu structurée. Les récentes exigences réglementaires de la Haute Autorité de Santé (HAS) agissent comme une barrière à l'entrée majeure, vouant les concurrents non conformes à disparaître.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 1200 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 250 k€

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Compléments, spécificités

Le chiffre d'affaires est en croissance ininterrompue, marquant une hausse de +17,2% sur 4 ans.

L'année N-1 (2024) a été une année de transition marquée par des investissements nécessaires à la mise en conformité HAS, expliquant le recul temporaire de l'EBE et du résultat net. Suite à cette validation réussie, l'EBITDA a bondi en N (2025) pour atteindre 240 k€.

Un levier supplémentaire de rentabilité est garanti dès août 2026 grâce à la sortie de la franchise, libérant mécaniquement 35 k€ d'EBITDA par an.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

Complément sur le profil de repreneur recherché

Personne morale (groupe du secteur médicosocial / Silver Économie souhaitant réaliser un build-up) ou personne physique disposant de solides compétences en gestion d'entreprise.
Une bonne compréhension des enjeux RH et institutionnels est optimale.

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Transactions comparables du secteur
La société propose des prestations de services à la personne (ménage, repassage, accompagnement des personnes âgées dans leur quotidien).
Réf. : CR592       CA : 300k€-1M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
Services à domicile pour particuliers : prestations de ménage, jardinage, assistance informatique, garde d'enfants, accompagnement de personnes
Réf. : CR22       CA : < 100k€        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce
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